职位描述:
1、热爱内审职业、具备良好的风险管控意识,坚持审计工作原则和遵守公司保密制度;
2、主要负责子公司的财务审计和专项审计等工作;
3、按照内审程序独立执行审前访谈、编制审计通知书和制定审计方案报批、及时开展各项现场审计程序、汇总审计发现和出具审计报告初稿、完成与被审计单位的初步沟通、整理审计底稿归档和及时开展后续审计等各项程序,保证审计工作质量;
4、负责上级领导安排的其他相关审计工作。
任职要求:
1、从事财务审计工作3年以上;
2、具备会计师的专业能力;了解现代企业管理相关理念,了解内部控制的管理;
3、具有较强的分析、判断、协调能力,沟通能力强;
4、熟悉最新会计准则和内部审计准则;
5、持有CPA资格证。