工作职责:
1.负责制定具体项目审计实施方案;
2.下达审计通知书,负责具体实施现场审计;
3.负责根据审计取证过程中形成的工作记录和获取的资料编制审计工作底稿;
4.编制审计报告草稿,征询被审计单位的意见,以进一步完善审计报告草稿的编制,提交审计经理复核;将审计报告报经上级领导审批后,正式出具完整的审计报告和审计问题;
5.负责将审批后的审计报告和审计问题整改清单。传送被审计单位,被审计单位必须在规定时间内予以回复其出现问题的原因、整改方案以及整改时间;
6.跟踪监督被审计单位整改情况。负责后续审计工作。出具审计处预建议,提交部门审核;
7.负责审计档案管理工作。对审计形成的全部文件材料进行整理、鉴别和取舍工作并形成档案装订归档;
8.完成上级领导交办的其他工作;